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2019年度四川省沐川县炭库乡人民政府部门决算

发布时间: 2020-09-21 信息编辑:大楠镇 字体:【

 

2019年度

四川省沐川县炭库乡人民政府部门决算


目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 17

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 23

三、项目绩效情况 25

四、问题及建议 26

第五部分附表 26

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

炭库乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

1、宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2、科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2019年重点工作完成情况。2019年,我乡在县委、县政府的领导下,认真贯彻落实习近平治蜀兴川系列讲话精神,结合我乡实情,扎实开展党员干部思想政治建设工作,抓好重点项目,推进脱贫攻坚,确保安全生产和社会稳定。全面完成了县委、县政府下达给我乡的各项目标任务。

二、机构设置

炭库乡无下属二级单位。炭库乡人民政府决算的编制范围包括:政府机关、政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心

 

 

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2019年度收、支总计1282.48万元。与2018年相比,收、支总计增加99.48万元,上升8.4%。主要变动原因是脱贫攻坚项目支出等增加。



二、收入决算情况说明


2019年本年收入合计667.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入664.05万元,占99%,其他收入3万元,占1%。


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计615.43万元,其中:基本支出472.14万元,占77%;项目支出143.28万元,占23%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1282.48万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加99万元,上升8.4%。主要变动原因是2019年脱贫攻坚项目支出增加等原因。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.43万元,占支出合计的97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加7.79万元,上升1.29%。主要变动原因是年初项目结转结余,2019年脱贫攻坚项目支出增加。


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出610.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出265.39万元,占43 %;文化体育与传媒支出(类)5.68万元,占0.1%;社会保障和就业支出(类)支出23.69万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.3万元,占1.19%;节能环保支出(类)支出23.7万元,占3.88%;农林水支出支出249.25万元,占41%;住房保障支出29.74万元,占4.87%;国防支出和安全支出0.51万元,占0.043%;交通运输支出2.25万元,占0.03%;灾害防治及应急管理等支出2.92万元,占0.47%。

 

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为610.43,完成预算100%其中:

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 2019年决算数为1.75万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2019年决算数为0.06万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为256.38万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):2019年决算数为6万元,完成预算100%。

5.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年支出决算0.25万元,完成预算100%。

6.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):2019年支出决算为0.26万元,完成预算100%。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 2019年支出决算为3.3万元,完成预算100%。

8.文化体育与传媒(类)其他文化体育与媒体支出(发挥规范化与媒体支出(项):2019年决算数为2.38万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2019年决算数为0.49万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年决算数为20.22万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为2.25成预算100%。

11.社会保障和就业(类)自然年灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2019年决算数为1万元,预算100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项):2019算数为17.63万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为5.2万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为1.61万元,完成预算100%。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为23.7万元,完成预算100%。

16.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为20.44万元,完成预算100%。

17.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年决算数为20万元,完成预算100%。

18.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为184.81万元,完成预算100%。

19.农林水(类)农村综合改革(款)对集体经济组织的补助(项):2019年决算数为14万元,完成预算100%。

20、资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管(项):2019年决算数为1.92万元,完成预算100%。

21、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2019年决算数位29.74万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出272.15万元,其中:人员经费434.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费37.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元,完成预算83.15%,决算数小于预算数的主要原因是单位成立伙食团后接待成本降低以及厉行节俭,减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元,占81.01%;公务接待费支出决算0.45万元,占18.98%。具体情况如下:


1. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,完成预算96%。

2. 截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2.公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于脱贫攻坚、应急救援、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元,完成预算52.94%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元,下降30%。主要原因是单位成立伙食团后接待成本降低。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待人数225人,接待次数18次。具体内容包括:县级部门下乡检查开展活动等,乡村振兴学习0.10元,脱贫攻坚交叉检查及党建0.03万元,民主测评0.01万元,脱贫攻坚工作会0.18万元,入户收据采集,脱贫攻坚国检0.02万元,其他伙食开支0.12万元等。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。


十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看能保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。本单位还自行组织了1个项目农村生活垃圾治理绩效评价,从评价情况来看彻底解决全乡6个村环境“脏乱差”问题,全面改善农村人居环境。

(二)项目绩效目标完成情况。
炭库乡在2019年度部门决算中反映“乡镇环境综合治理长效管理”“乡镇安全监管工作”“农村生活垃圾治理”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,彻底改善农村环境卫生状况,切实改变农村环境面貌,扎实推进社会主义新农村建设。发现的主要问题:村民的环保意识还不够。下一步改进措施:各村加强监督,督促垃圾清运公司加快垃圾的运转;加强环保意识宣传,督促村民垃圾入池。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

农村生活垃圾治理资金

预算单位

炭库乡

预算执行情况(万元)

预算数:

13.8

执行数:

13.8

其中-财政拨款:

13.8

其中-财政拨款:

13.8

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

彻底解决全乡6个村环境“脏乱差”问题,全面改善农村人居环境

基本解决全乡6个村环境“脏乱差”问题,全面改善农村人居环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保洁员人数

安排18名

安排18名保洁员

项目完成指标

数量指标

村每月开展情况

3次

每月开展至少3次清运等

项目完成指标

数量指标

覆盖村数

6个

6个村全覆盖

项目完成指标

质量指标

垃圾清扫、转运覆盖率

覆盖率100%

覆盖率达到100%

项目完成指标

时效指标

转运完成时间

实时

能及时的进行垃圾清运及处理等

项目完成指标

成本指标

保洁员人员工资

30000元

兑现30000元保洁员工资

项目完成指标

成本指标

村级垃圾清运费

108000元

兑现108000元垃圾清运费

效益指标

经济效益

提供就业岗位,增加群众收入

增加群众直接收入

人们的环境保护意识提高

效益指标

生态效益

提环境优美指数

上升到85%

环境优美指数上升

效益指标

社会效益

农村人居环境改善增强社会的和谐

社会和谐指数上升

社会和谐指数上升

满意度指标

满意度

服务对象满意度

99%

满意度达到99%

满意度指标

满意度

主管部门满意度

99%

满意度达到99%

(三)部门开展绩效评价结果。

炭库乡按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《炭库乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

炭库乡自行组织对乡镇安全监管工作项目开展了绩效评价,《农村生活垃圾治理项目2019年绩效评价报告》见附件。


一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,炭库乡机关运行经费支出37.17万元,比2018年减少42.75万元,减少53.49%。主要原因是2019年厉行节俭,公用经费相应减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,炭库乡政府采购支出总额 0万元,

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,炭库乡政府共有车辆1辆,为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


第四部分附件

附件1

炭库乡政府部门整体支出绩效报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

炭库乡打破行政事业干部身份界限,统筹全乡人、财、物,整合乡所有人员和机构,除领导职位外,组建了一办一所三中心,党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

(二)机构职能。

炭库乡党委的职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面,向群众提供服务和帮助。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决定;讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题;领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻乡的工作人员;密切联系群众,经常了解群众对党员、党的工作建议意见,维护群众的正当权利和利益,做好群众思想政治工作。

(三)人员概况。

炭库乡政府现有编制19个,其中:行政编制14个,事业编制5个。在职人员总数19人,其中:行政14人,事业5人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年炭库乡政府总收入735.55万元,其中:县财政拨款收入664.05万元,其他收入3万元。上年结转68.5万元,其中文化体系建设经费9.82万元,其他农业支出10万元,对村民委员会和村党支部的补助30万元,对村集体经济组织的补助14万元,其他扶贫捐赠2万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计615.43万元,其中:基本支出472.14万元,项目支出143.28万元。其中:一般公共服务265.39万元,国防0.25万元,公共安全支出0.26万元,其他文化体育与传媒支出5.78万元,社会保障和就业支出23.69万元,医疗卫生与计划生育支出7.3万元,节能环保支出23.7元,农林水事务支出254.25万元,住房保障支出25.34万元。

2018年结余结转为120.13万元万元,结余项目分别是:文化体系建设经费9.82万元,其他农业支出10万元,对村民委员会和村党支部的补助30万元,对村集体经济组织的补助14万元,其他扶贫捐赠2万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

炭库乡政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

预算编制:炭库乡政府于2018年11月对2019年部门支出进行预算:支出合计455.48万元。一、基本支出375.96万元。其中工资福利支出163.76万元,对个人和家庭的补助119.88万元,商品和服务支出92.32万元。二、项目支出79.52万元。主要为乡镇普法依法治理项目、乡镇老协活动项目、农村生活垃圾治理项目、乡镇环境整合治理长效管理项目、基层组织活动和公共服务运行项目、非贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费。。

决算编制:2019年12月对全年收支进行决算:本年收入667.05万元,上年结转68.5万元;本年支出735.55万元,其中:基本支出472.14万元,项目支出143.28万元。结转下年120.13万元。

(二)执行管理情况。

1、执行进度

炭库乡政府按照县财政的要求,认真总结经验,及时上报相关的用款计划,分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

2、三公经费

2019年炭库乡政府无机关人员因公出国,计划费用为零。2019年没有购置公务用车,没有经费支出;公车运行维护费1.92万元,比2018年减少0.88万元,减少31.42%,用于本乡镇机关工作人员外出开会、汇报工作、办理业务,到村组企业开会及指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费等支出。公务接待费0.45万元,比2018减少0.23万元,下降33.82%。主要原因是单位成立伙食团后接待成本降低。

(三)综合管理情况。

炭库乡政府严格执行机关财务管理规章制度,按照规定编制内控管理制度,实行会计核算和账务管理制度上墙,政府采购制度公开公示,资产及时入账,政策采购严格按计划执行,按期公开预算、决算报告,并接受群众监督。

炭库乡绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

(四)整体绩效。

炭库乡政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求,明确绩效目标,控制支出成本,提高项目发挥作用;项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、脱贫攻坚、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划,分季度执行,并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设;项目实施完成后使农村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

炭库乡政府部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。

(二)存在问题。

预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

(三)改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理。炭库乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到帐款、帐帐、帐实相符,为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少,工作量大,在资金安排、使用、核算上存在有些不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异;在今后工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

 

 

 

附件2

2019年农村生活垃圾治理资金项目绩效评价报告

一、项目概况

炭库乡环境农村生活垃圾治理项目涉及6个村。由垃圾清运公司统一转运垃圾,每村每月1500元;保洁员18名每月支付工资2500元。资金支付按财政每月划款额度支付。

(一)项目资金申报及批复情况。炭库乡农村垃圾生活治理资金2019年预算13.8万元,按季度申请计划,全年到位资金13.8万元。

(二)项目绩效目标。炭库乡农村生活垃圾治理以垃圾转运为重点,以保持环境清洁为目标,因村制宜、科学指导。一切从实际出发,彻底改善农村环境卫生状况,切实改变农村环境面貌,扎实推进社会主义新农村建设。

(三)项目资金申报相符性。说明项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。炭库乡农村生活垃圾治理经费2019年预算资金13.8万元每季度到位3.45万元。

2、资金到位。截止2019年12月,所有计划资金全部到位,共计13.8万元。

3、资金使用。截止2019年12月底,炭库乡农村垃圾清运经费已全部支出,共计13.8万元。

(二)项目财务管理情况。

炭库乡农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式,由财政所按照各村上报的计划拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(三)项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

乡党委政府高度重视农村生活垃圾治理项目,并成立工作领导小组。

组长:齐兴琼乡党委书记

副组长:袁贵昌  党委副书记、乡长

余沛泽  党委委员、副乡长

成员:全体乡干部和各村支部书记

办公室设在乡党政办,办公室主任由余沛泽同志担任。

2、项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制,全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。

3、项目监管情况。

项目资金有乡财政所具体管理,按运转计划,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证工程质量。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

炭库乡农村生活垃圾治理项目,全程由垃圾清运公司负责清运垃圾,每天按时对各村垃圾进行集中清运和处理。保证各村环境卫生清洁。各村按照年初制定的计划对清运公司进行考核验收,促进该项目全面完成,6个村全年共投入资金13.8万元。

(二)项目效益情况。炭库乡农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经村民评价,满意度为100%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

炭库乡农村生活垃圾治理项目各村垃圾堆放点过于分散;垃圾清运公司对个别村清运不够及时。

(二)相关建议。

建议各村加强监督,督促垃圾清运公司加快垃圾的运转。

各村加强环保意识宣传,督促村民垃圾入池。

 

 

 

第五部分附

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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